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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 推出準確時間:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙項目驗收意見建議”的形式,建立退庫產品項目驗收意見建議意見建議和項目驗收意見建議成果,做項目預算準備的最重要標準。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年概預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“以下放”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”分配產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院🌞“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的的工作研究部署,我區會按照國有制金融資本銷售經營概預算收入水平情形,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年決算世界任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化꧃“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現🍰“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府ღ“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

前年施行數

費用預算數

財政預算數為前年完成數的%

稅收營收營收

1,849,097

2,002,020

108.3

    和提升稅(含每天的運營稅)

933,286

1,005,000

107.7

    商家所得額稅

228,688

254,000

111.1

    人所得稅稅

154,993

156,000

100.6

    城區系統維護規劃稅

67,755

74,500

110.0

    房子稅

99,216

110,000

110.9

    燙印稅

29,542

30,000

101.6

    還有城鎮建設用地運用稅

25,026

26,500

105.9

    建設用地保值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農耕地占用率稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    情況呵護稅

106

120

113.2

非納稅入

194,687

205,280

105.4

    專頂工資

34,993

41,070

117.4

    行政處事業上的性計量利潤

29,019

29,000

99.9

    國有企業資源性(資金)有償服務選用利潤

71,376

69,030

96.7

    其他薪資

59,299

66,180

111.6

空間財政部門營收累計數

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

更換性使收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上司補貼費收錄

1,258,201

893,150

71.0

        退返性利潤

363,307

300,220

66.4

        尋常性遷移付 納入

451,808

442,625

99.9

        自查自糾遷移承擔盈利

443,086

150,305

33.9

    變更應該企業債券薪水

130,000

91,000

70.0

    前年結轉

264,871

170,678

64.4

    采取概預算動態平衡調準新基金

200,000

205,000

102.5

    從國家性基金投資財政預算加入

30,000

 

 

    從國家基金操作工程預算調進

3,220

5,040

156.5

薪水合計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

去年運行數

決算數

費用預算數為去年同期強制執行數的%

一、一般來說公眾貼心服務總支出

190,727

198,668

104.2

二、國防科技支出費用

3,220

4,417

137.2

三、公共性很安全開支

128,327

168,971

131.7

四、教學教育支出

354,890

420,625

118.5

五、學科技術性費用支出

45,869

53,333

116.3

六、文化藝術度假旅游體育乒乓球與傳煤收支

45,871

103,508

225.7

七、社會的基本保障和就業前景支出費用

480,520

407,296

84.8

八、食品衛生綠色教育支出

157,008

165,945

105.7

九、節水綠色環保收入支出

193,688

95,934

49.5

十、城鄉建設社區衛生經費支出

692,638

688,977

99.5

國慶、畜牧業水費用支出

264,493

346,423

131.0

第十二、交通管理物流運輸費用

467,425

171,349

36.7

十四、材料探礦產品信息等總支出

186,703

248,203

132.9

十四、工商業服務培訓業等花費

7,285

8,570

117.6

十四、那自然物資海底氣象站等開支

5,741

5,949

103.6

十五、個人住房有效保障了支出費用

139,738

202,539

144.9

十六、油糧油料收儲收入支出

6,503

9,075

139.6

18、災難預防及應急預案管理系統教育支出

17,060

21,245

124.5

19、準備費

 

61,863

 

二是、債款付息撥出

17,172

20,000

116.5

二五一、別付出

46,032

50,971

110.7

普通公共服務概算花費累計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

前年執行工作數

費用預算數

預決算數為上一年繼續執行數的%

適當腫瘤轉移性支出

479,166

118,307

24.7

    上解上級部門費用

105,940

118,307

111.7

    通常情況下公司債還本費用支出

96

 

 

    按排預決算增強調低理財產品

202,452

 

 

    結轉下年撥出

170,678

 

 

費用總額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

業務

前年進行數

預算表數

概算數為
結算的時候數 %

一、常見共公服務管理

142,167

135,307

        95.2

    人大常委會公共事務

1,022

955

        93.4

      財政啟動

703

671

        95.4

      應該行政事務處理管理系統事務處理

5

36

       720.0

      人多開會

132

66

        50.0

      政協行政監督

53

48

        90.6

      意味著工作上

129

134

       103.9

    工商聯事情

755

733

        97.1

      財政啟動

432

375

        86.8

      工商聯會議安排

21

56

       266.7

      理事會檢查

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      其它工商聯事物開支

149

82

        55.3

    中央政府辦公樓廳(室)及一些裝置事宜

43,000

36,380

        84.6

      行政處作業

13,459

16,382

       121.7

      般行政部門操作事情

13,688

4,807

        35.1

      機關單位服務的

644

690

       107.1

      專項計劃行業促銷活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪行政監察

58

17

        29.3

      教育事業運營

1,826

1,944

       106.5

      一些部門工作廳(室)及相關的培訓機構事物費用

10,371

9,424

        90.9

    不斷發展與改草行政事務

1,686

1,936

       114.8

      行政機關程序運行

1,032

965

        93.5

      普遍行政性維護事務性

654

971

       148.5

    匯總企業信息事物

1,041

1,093

       105.0

      行政機關自動運行

564

588

       104.3

      相關信息事情

41

26

        63.4

      專向統計學金融業務

9

20

       222.2

      數據統計分析方法

34

70

       205.9

      專門普查表移動

206

143

        69.4

      統計數采樣調研

183

198

       108.2

      某個測算數據工作費用支出

4

48

     1,200.0

    民政事宜

4,333

5,055

       116.7

      人事部門運營

2,594

2,801

       108.0

      的企業信息化建沒

954

1,431

       150.0

      財政支出費用授權委托國際業務支出費用

565

689

       121.9

      別的財政性公共事務費用支出

214

134

        62.6

    稅金事務性

5,775

7,044

       122.0

      行政機關電腦運行

2,370

1,747

        73.7

      一樣行政事務性治理事務性

475

816

       171.8

      代扣代收代稅收款手扣費費

2,930

4,481

       152.9

    財務會計事務管理

1,426

2,247

       157.6

      行政部門開機運行

740

687

        92.8

      內審金融產品

501

1,261

       251.7

      事業心運作

166

233

       140.4

      各種審計師業務經費支出

19

66

       347.4

    人工勞動的資源事務管理

1,710

313

        18.3

      創業正常運作

1,515

 

  

      另一個人工人力產品行政監察花費

195

313

       160.5

    紀檢督查工作

1,362

1,644

       120.7

      行政處運動

1,152

1,384

       120.1

      大部分行政性經營行政監察

93

127

       136.6

      要案要案整治

48

50

       104.2

      的紀檢督查事務性收入支出

69

83

       120.3

    貿易事物

27,385

12,863

        47.0

      財政運轉

1,773

1,341

        75.6

      普通行政部門經營業務

7,098

7,681

       108.2

      事業心電腦運行

1,312

1,457

       111.1

      一些商業貿易行政監察總支出

17,202

2,384

        13.9

    知識儲備產權年限事宜

1,034

1,624

       157.1

      祖國業務知識不動產證競爭戰略

1,034

1,624

       157.1

    港臺事務管理

233

270

       115.9

      政府部門正常運行

129

122

        94.6

      普遍行政事務處理工作管理事務處理

104

148

       142.3

    個人檔案業務

1,117

1,207

       108.1

      財政使用

454

442

        97.4

      檔案保管館

648

757

       116.8

      另外的電子檔案事務管理費用支出

15

8

        53.3

    民主制度黨派及工行聯工作

441

463

       105.0

      般行政性管控事務處理

126

110

        87.3

      各種自由主義黨派及深圳聯事宜費用

315

353

       112.1

    大眾團休業務

3,408

4,093

       120.1

      行政管理運轉

808

923

       114.2

      般行政性安全管理業務

1,574

1,949

       123.8

      視野運轉

98

101

       103.1

      其余消費者社團工作經費支出

928

1,120

       120.7

    黨組辦公場所廳(室)及有關系培訓機構業務

7,586

5,574

        73.5

      行政部門運營

1,782

1,647

        92.4

      基本上行政部門治理公共事務

5,190

3,312

        63.8

      事業上電腦運行

614

615

       100.2

    團體事物

1,317

1,970

       149.6

      財政運作

445

441

        99.1

      般行政部門工作工作

650

1,147

       176.5

      一些聚集業務開支

222

382

       172.1

    策劃活動事宜

9,322

19,806

       212.5

      行政性開機運行

400

361

        90.3

      似的行政訴訟工作公共事務

4,089

9,759

       238.7

      企業發展工作

1,549

1,602

       103.4

      相關推廣事物結余

3,284

8,084

       246.2

    統戰事務性

950

1,013

       106.6

      財政運營

516

522

       101.2

      一半行政處經營行政事務

183

226

       123.5

      宗教團體事物

132

140

       106.1

      海外華僑事務管理

88

88

       100.0

      某些統戰事務性撥出

31

37

       119.4

    其它的我黨事務管理支出費用

3,676

4,419

       120.2

      企業開機運行

2,157

2,398

       111.2

      另一個國共事務管理支出費用

1,519

2,021

       133.0

    的市場開展服務管理行政事務

22,245

23,053

       103.6

      行政事務電腦運行

11,016

11,219

       101.8

      基本上行政機關操作業務

205

639

       311.7

      銷售市場督察安全管理工作方案

4,741

4,106

        86.6

      整個市場參與辦案

304

164

        53.9

      使用者合法權利確保

141

123

        87.2

      問題化基礎建設

244

263

       107.8

      青睞青睞執法監督工作

 

80

  

      條件化菅理

 

79

  

      醫藥事務性

166

7

         4.2

      化狀品事務管理

 

10

  

      教育事業正常運行

4,864

5,230

       107.5

      其余行業市場監控功能菅理行政事務

564

1,133

       200.9

    其它普遍公共文化服務性服務性撥出

1,343

1,552

       115.6

      另一個一樣 公益性貼心服務費用

1,343

1,552

       115.6

二、國家安全其他支出

3,178

4,337

       136.5

    國家安全誓師

3,158

3,169

       100.3

      人民群眾防空

3,158

3,169

       100.3

    同一航空航天其他支出

20

1,168

     5,840.0

三、共同安會性支出

128,229

168,857

       131.7

    武裝巡警隊伍

924

924

       100.0

      另一個軍事警察局家收支

924

924

       100.0

    警方

122,034

162,238

       132.9

      行政事務工作

72,176

96,855

       134.2

      普通行政性安全管理公共事務

8,322

16,627

       199.8

      信心化的建設

21,534

18,624

        86.5

      執法監督案件審理

19,852

30,052

       151.4

      許多公安局開支

150

80

        53.3

    發達國防安全可靠

1,194

1,001

        83.8

      政府部門進行

1,066

873

        81.9

      安全性國際業務

128

128

       100.0

    司法行政

4,077

4,694

       115.1

      行政性運營

2,376

2,268

        95.5

      應該財政管理方法事務管理

107

124

       115.9

      基礎檢察機關相關業務

793

1,410

       177.8

      普法宣全

145

177

       122.1

      法律規則支援

477

583

       122.2

      法制基礎建設基礎建設

179

132

        73.7

四、教育學校教育支出

350,262

416,492

       118.9

    文化藝術培訓操作事物

1,667

691

        41.5

      行政性啟動

844

691

        81.9

      尋常行政工作管控工作

823

 

  

    普通的培育

176,789

336,035

       190.1

      學前班的教育

50,419

80,544

       159.7

      幼兒園幼小銜接

54,800

74,183

       135.4

      中學生幼教

41,145

99,361

       241.5

      高二的教育

17,759

31,426

       177.0

      其他平凡教育教學付出

12,666

50,521

       398.9

    網絡職業幼小銜接

6,617

11,426

       172.7

      專業高一基礎教育

6,617

11,426

       172.7

    成人小教肓

5,234

3,798

        72.6

      長大中等水平幼小銜接

5,234

3,798

        72.6

    播音電視劇文化藝術培訓

81

2,800

     3,456.8

      電臺廣播視頻學校里

81

2,800

     3,456.8

    獨特教育培訓

786

1,397

       177.7

      異常中小學文化藝術培訓

786

1,397

       177.7

    進修班及培訓學校

9,705

9,722

       100.2

      英語教師培訓

3,437

3,467

       100.9

      職干育兒教育

1,401

1,597

       114.0

      專業培訓撥出

4,867

4,658

        95.7

    學前教育費疊加制定的撥出

148,325

49,622

        33.5

      旅游城市規模性學教學設施設計

3,964

2,036

        51.4

      的基礎教育費扣除按排的開支

144,361

47,586

        33.0

    別的教育輔導開支

1,058

1,001

        94.6

五、完美技術工藝其他支出

38,035

45,238

       118.9

    合理技巧標準化管理事務性

1,051

944

        89.8

      人事部門操作

599

484

        80.8

      行政單位貼心服務

452

460

       101.8

    技術性研究分析與開發

8,492

8,515

       100.3

      廣泛應用技術探討與開放

5,365

6,968

       129.9

      科技公司工作成效生成與發展

3,127

1,547

        49.5

    科技信息狀態與工作

2,982

10,989

       368.5

      科技發展生活條件自查自糾

2,982

10,989

       368.5

    學科的技術普及化

1,171

1,240

       105.9

      科普講解活動

534

543

       101.7

      新材料技術館站

632

697

       110.3

      其他完美方法廣泛支出費用

5

 

  

    別的科學系統系統開支

24,339

23,550

        96.8

      科技信息榮譽

9

 

  

      另一個實驗技能費用支出

24,330

23,550

        96.8

六、文明旅游行業體育足球與文化經費支出

36,956

75,003

       203.0

    文化知識和度假旅游

18,436

54,116

       293.5

      人事部門使用

1,031

1,010

        98.0

      應該行政部門方法事務管理

95

161

       169.5

      公共圖書館館

1,883

2,014

       107.0

      企業文化動態展示及當做紀念培訓機構

1,069

24,288

     2,272.0

      文明活動形式

2,269

2,331

       102.7

      消費者古文化

2,820

3,201

       113.5

      傳統藝術音樂創作與保護好

24

58

       241.7

      藝術和出境游市面維護

401

437

       109.0

      游玩校園宣傳

1,373

1,470

       107.1

      旅游相關行業相關行業相關業務監管

1,191

 

  

      各種人文精神和旅游活動結余

6,280

19,146

       304.9

    文物保護

1,564

2,453

       156.8

      藏品保護性

288

564

       195.8

      物館

1,276

1,889

       148.0

    體育教育

16,763

16,821

       100.3

      行政管理運動

372

404

       108.6

      一般的行政訴訟管理方法事務管理

228

 

  

      體育乒乓球競賽網

349

588

       168.5

      球場培養

1,259

829

        65.8

      體育乒乓球活動場地

12,661

12,931

       102.1

      公眾軍事體育

1,760

1,860

       105.7

      其它體育用品付出

134

209

       156.0

    新聞廣播液晶電視

8

13

       162.5

      別廣播網電視視頻費用支出

8

13

       162.5

    許多文化藝術體育運動與媒體費用支出

185

1,600

       864.9

      宣全藝術提升專業經費支出

65

100

       153.8

      企業文化產業壯大壯大專項計劃性支出

120

1,500

     1,250.0

七、社會生活安全保障和專業教育總支出

357,571

270,195

        75.6

    人工成本資原和社會上保證工作管理事物

26,071

33,913

       130.1

      人事部門執行

1,045

1,398

       133.8

      普通行政方法方法工作

13,966

19,613

       140.4

      勞動者的保障監督檢查

711

848

       119.3

      中國職工養老保險行業業務部門工作管理工作

1,451

1,377

        94.9

      共公就業前景服務和的職業職業簽定平臺

1,430

2,117

       148.0

      勞功人事招聘法律糾紛協調勞動仲裁

694

851

       122.6

      各種人資材料和社會各界安全保障處理工作教育支出

6,774

7,709

       113.8

    民政標準化管理事務性

2,441

5,427

       222.3

      政府部門運作

696

758

       108.9

      社會進行菅理

1,067

1,223

       114.6

      面層政黨和社區衛生構建

109

1,130

     1,036.7

      一些民政監管公共事務費用

569

2,316

       407.0

    行政性事業上部門離退休工資

93,784

89,491

        95.4

      歸口處理的人事部門廠家離辭職

2,362

2,422

       102.5

      行業機構離提前退休

3,915

6,501

       166.1

      機關行業自己事業行業根本社區社保養老公司付費支出費用

57,287

56,739

        99.0

      機關基層單位企業發展基層單位角色年金交款經費支出

29,714

23,054

        77.6

      對市直機關事業發展部門基本上養老院保障債卷的經濟補貼

412

671

       162.9

      另外的行政訴訟企業發展計量單位離養老金教育支出

94

104

       110.6

    專業教育補貼

35,907

39,000

       108.6

      就業機會餐飲創業服務培訓補助金

 

300

  

      公益事業性職能部門補貼政策

32,049

34,775

       108.5

      的工作補助費結余

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      致死撫恤

427

484

       113.3

      傷殘人員撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍轉業軍人現在的生活補貼

238

240

       100.8

      優撫創業企業單位撥出

148

229

       154.7

      義務人兵優待

2,073

2,350

       113.4

      新農村籍退役當兵的年齡較大的工作補貼申請書

39

85

       217.9

      各種優撫其他支出

358

410

       114.5

    退役處置

4,500

6,292

       139.8

      退役戰士按置

1,435

1,110

        77.4

      軍事部隊轉交政府部門的離退體人員管理房屋拆遷

1,998

3,819

       191.1

      隊伍轉交中央政府離退休工資職干方法部門

200

328

       164.0

      退役新手方法教育輔導

19

82

       431.6

      一些退役安排性支出

848

953

       112.4

    社會各界福利待遇

24,028

42,455

       176.7

      幼童褔利

178

126

        70.8

      年齡較大的發福利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      世界 福利待遇企業基層單位

1,122

1,787

       159.3

      的社會發展春節福利支出費用

107

103

        96.3

    肢體殘廢人創業

8,847

10,710

       121.1

      行政處程序運行

335

356

       106.3

      常見行政機關方法公共事務

431

585

       135.7

      傷殘人復健

1,555

2,376

       152.8

      殘疾證人就業形勢和扶貧點

4,369

4,101

        93.9

      殘廢人生活的和護里補助

84

341

       406.0

      其他的肢體傷殘人事業單位支出費用

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業有成

581

596

       102.6

      行政性操作

191

172

        90.1

      常見行政維護維護行政監察

270

270

       100.0

      另外的紅十字事業教育支出

120

154

       128.3

    更低生存基本保障

2,726

3,602

       132.1

      地區很低性生活維護金總支出

2,726

3,602

       132.1

    零時搶救

475

727

       153.1

      臨場社會救助收支

150

330

       220.0

      飄泊乞討人員管理求助經費支出

325

397

       122.2

    特困職工救濟滿足

20

88

       440.0

      成市特困考生社會救助奉養結余

20

80

       400.0

      農村社區特困人員管理救援供給開支

 

8

  

    的性生活求助

2,717

2,662

        98.0

      另外的城鎮生活水平救治

2,481

2,662

       107.3

      一些農材現在的生活社會救助

236

 

  

    財政部門對根本關于養老地產養老人身險母基金的津貼

574

619

       107.8

      不需要對城鎮住人關鍵醫療保險金保險金母基金的補助費

574

619

       107.8

    退役士兵監管行政監察

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    其他世界 維護和畢業生就業結余

150,574

29,541

        19.6

八、食品衛生衛生收支

147,672

156,640

       106.1

    衛生學衛生的管理業務

3,848

6,235

       162.0

      政府部門正常運作

1,432

1,515

       105.8

      尋常政府部門工作管理事物

2,385

4,720

       197.9

      的公共衛生健康生活控制行政事務總支出

31

 

  

    公立學校醫院

38,760

31,375

        80.9

      總體醫療機構

29,393

20,510

        69.8

      中醫師(中華民族)醫院

3,984

4,073

       102.2

      精神是什么病青島博士整形醫院醫院

2,592

2,687

       103.7

      婦產機構

2,651

2,139

        80.7

      的的醫院的醫院

0

1,911

  

      另一市立門診收支

140

55

        39.3

    基層工作社區衛生事業間學校

35,773

40,524

       113.3

      市區社區服務中心衛生學企業

32,379

37,174

       114.8

      其它的基層黨組織醫療設備干凈部門性支出

3,394

3,350

        98.7

    共公食品衛生

32,155

35,205

       109.5

      病防冶調控機購

4,106

5,323

       129.6

      衛生管理監督檢查組織

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保健理療系統

1,267

1,737

       137.1

      應急響應診治醫療機構

5,246

5,662

       107.9

      采供血系統

1,802

2,040

       113.2

      總體共同清潔服務質量

16,543

17,428

       105.3

      重大項目公共性環境衛生專業

951

870

        91.5

      病發通用衛生間事情救急正確處理

88

65

        73.9

      某些共公清潔衛生費用

122

178

       145.9

    中醫理論藥

12

30

       250.0

      其它中醫學藥開支

12

30

       250.0

    年度計劃生二胎事物

5,352

6,815

       127.3

      相關計劃書計劃生育工作行政監察支出費用

5,352

6,815

       127.3

    政府部門事業心機構醫療管理

27,911

30,349

       108.7

      行政管理方醫治

4,524

2,591

        57.3

      事業機關單位醫療保障

20,687

24,239

       117.2

      因公員醫療保健津貼

0

19

  

      別的行政處事業心的單位醫疔收支

2,700

3,500

       129.6

    國庫對差不多醫療保健保險行業資金的政府補貼

95

95

       100.0

      財政廳對城鄉經濟居民家庭基本上醫院保障私募基金的補貼金

95

95

       100.0

    整形求助

2,703

4,823

       178.4

      成鄉醫院搶救

282

2,386

       846.1

      的診療搶救結余

2,421

2,437

       100.7

    優撫女朋友社區醫療

 

260

  

      優撫客體整形補助費

 

260

  

    老齡食品衛生衛生貼心服務

547

271

        49.5

      老齡干凈衛生安全健康提供服務

547

271

        49.5

    其他衛生間健康的收支

516

658

       127.5

      相關衛生管理健康的收入支出

516

658

       127.5

九、節能減排環保健康費用支出

118,093

20,480

        17.3

    大環境治理措施處理事宜

1,704

2,444

       143.4

      行政事務加載

362

693

       191.4

      應該行政部門管理制度事務管理

1,313

1,721

       131.1

      綠色區域防護宣傳廣告

29

30

       103.4

    區域環境檢測系統與監督檢查

77

33

        42.9

      核與輻射能安會參與

77

33

        42.9

    的污染預防治療

594

518

        87.2

      水體污染

300

195

        65.0

      固態垃圾廢渣物與生物學品

4

9

       225.0

      另外的破壞有效預防開支

290

314

       108.3

    的污染降碳

49,115

17,285

        35.2

      防水環保監測方案與短信

2411

2744

       113.8

      生態保護生態衛生監督執法監督

866

910

       105.1

      節能減排督查通知總支出

36287

13431

        37.0

      清理加工專頂收入支出

 

200

  

      另外嚴重污染節能減排支出費用

9551

 

  

    可凈化資源

 

200

  

    同一壞保節能壞保收入支出

66603

 

  

十、城鄉經濟平臺教育支出

421,380

469,542

       111.4

      成鄉社區網站治理事務處理

178,528

207,487

       116.2

        人事部門運作

12,574

20,703

       164.6

        一般的行政工作系統管理系統行政事務

4,227

2,951

        69.8

        機關事業單位產品

583

168

        28.8

        城管執法監督

7,199

1,526

        21.2

        另一個縣域平臺管理方法事務性費用支出

153,945

182,139

       118.3

      縣域社區服務中心公用公用設施公用設施

123,227

82,088

        66.6

        各種成鄉街道公益性體系開支

123,227

82,088

        66.6

      村鎮建設社區網站周圍環境干凈

86,237

145,607

       168.8

      構建市揚工作管理與督查

7,886

12,499

       158.5

      其他城市居委會收支

25,502

21,861

        85.7

十一國慶、畜牧業水性支出

223,393

257,102

       115.1

      林業

31,969

44,429

       139.0

        財政行駛

2098

2506

       119.4

        一樣人事部門工作管理事務管理

114

51

        44.7

        衛生事業行駛

2982

2826

        94.8

        科技創新轉化成與營銷推廣服務項目

268

1018

       379.9

        病害害控住

460

569

       123.7

        農業品的性能安全衛生

337

1384

       410.7

        綜合執法核查

343

322

        93.9

        計算評估與數據信息貼心服務

239

81

        33.9

        穩定性高產業工人薪資政府補貼

5756

5642

        98.0

        農林產生搭載補助金

2418

3406

       140.9

        草業組織開展化與行業化企業經營

7952

9066

       114.0

        農物料生產制造與活動營銷

122

60

        49.2

        農村建設慈善公益自己事業

688

4123

       599.3

        農耕市場自我保護修補與回收利用

545

601

       110.3

        的液化石油氣價額體制改革對水產養殖的補貼款

8

13

       162.5

        對職業院校結束培訓生到面層聘任補助費

125

116

        92.8

        許多農林開支

7514

12645

       168.3

      楸樹和草地

3,558

5,384

       151.3

        工作組織

1153

1433

       124.3

        森林視頻育種

1575

2120

       134.6

        技藝宣傳與流量轉化

418

891

       213.2

        森林草原公開支出費用

 

790

  

        任何楸樹收支

412

150

        36.4

      水利工程

165,949

188,530

       113.6

        行政部門自動運行

568

563

        99.1

        通常情況下行政訴訟處理業務

3

10

       333.3

        水利水電工程的行業業務流程菅理

3469

12708

       366.3

        農田水利建筑項目基本建設

63322

87255

       137.8

        市政工程施工工程施工運營與保養

84497

74026

        87.6

        水務下一階段工作的

3

50

     1,666.7

        水利樞紐交通執法督促

593

549

        92.6

        飲水機共享避免浪費工作與養護

8964

11574

       129.1

        水文氣象測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利樞紐系統活動推廣

166

157

        94.6

        大中形干渠香港移民后期處理政策扶持專頂開支

54

 

  

        市政安全性高開展

461

481

       104.3

        一些水利工程費用

2782

 

  

      林業標準化搭建

17,334

6,678

        38.5

        宅基地綜合治理

14534

1874

        12.9

        服務業化成長

2798

4800

       171.6

        其他的林果整體開發建設總支出

2

4

       200.0

      農村房子綜上變革

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級兩事一議的政府補貼

3843

10667

       277.6

        人們融合變革示范點試點區政府補貼

 

318

  

      優惠金融業經濟發展收支

740

1,096

       148.1

        漁業人壽保險保險費補助

740

1096

       148.1

第十二、道路運輸業其他支出

464,385

168,942

        36.4

      道路水路裝運

445,202

163,313

        36.7

        行政部門加載

1,746

1,929

       110.5

        鐵路橋建成

358,925

41,795

        11.6

        公路交通清理

37,557

58,895

       156.8

        公共交通運送數據化基礎建設

2,163

997

        46.1

        公路網物流運輸的管理

39,827

57,579

       144.6

        水路貨運管理系統收入支出

1,989

2,118

       106.5

        撤除現政府還房貸中級鐵路收費督查通知收入支出

2,995

 

  

      別出行運輸配送收入支出

19,183

5,629

        29.3

        公開道路交通運營人員補貼政策

4,594

4,000

        87.1

        別的交行運輸管理撥出

14,589

1,629

        11.2

第十三、資原勘察內容等花費

102,799

166,172

       161.6

      國有控股資源監察

1,181

1,211

       102.5

        人事部門加載

471

442

        93.8

        基本行政處維護事宜

403

433

       107.4

        某個國家金融資產系統化花費

307

336

       109.4

      大力支持中小學公司發展趨勢和菅理支出費用

69,817

88,365

       126.6

        中小工業企業工業企業趨勢自查自糾

21,499

18,050

        84.0

        一些扶持中小工業企業工業企業提升和維護付出

48,318

70,315

       145.5

      同一教育資源勘測相關信息等經費支出

31,801

76,596

       240.9

        技術應用改良收支

104

2,896

     2,784.6

        重要產業發展復興和技術性工程建筑該項目貨款貼息

21,197

6,500

        30.7

        各種影視資源勘察問題等收支

10,500

67,200

       640.0

十四、商業性貼心快餐業等開支

4,652

5,215

       112.1

      商業性的循環業務

438

454

       103.7

        某個商家通暢事務管理收入支出

438

454

       103.7

      海外的發展功能費用

300

 

 

        同一外事的發展功能教育支出

300

 

  

      另一個商業地產服務管理業等費用

3,914

4,761

       121.6

        其它的商業地產產品業等其他支出

3,914

4,761

       121.6

第十六、自然美資源性海底天氣等經費支出

5,708

5,877

       103.0

      肯定信息工作

4,884

5,000

       102.4

        財政運轉

696

831

       119.4

        一樣行政性方法行政事務

202

83

        41.1

        士地資源英文采用與愛護

476

519

       109.0

        事業有成操作

2,950

2,990

       101.4

        另一個很自然環境資源業務收支

560

577

       103.0

      海洋能方法事物

92

48

        52.2

        海上問卷調查評判

92

48

        52.2

      氣象預報事務性

732

829

       113.3

        氣象天氣實況天氣實況預測

40

40

       100.0

        氣象觀測裝配有效保障服務器維護

60

115

       191.7

        氣象臺基本知識油煙凈化器設計與維修培訓

94

30

        31.9

        其它的景象事宜收入支出

538

644

       119.7

第十五、住宅切實保障開支

131,709

193,873

       147.2

      有保障性安家項目工程付出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶改進

82,388

150,594

       182.8

        得到保障性自建房租價補帖

 

1,350

  

      房產轉型支出費用

41,952

33,703

        80.3

        個人住房社保公積金

25,789

25,753

        99.9

        買房補貼政策

16,163

7,950

        49.2

      村鎮建設社區網站別墅

7,369

8,226

       111.6

        另一個新型農村居委會房子其他支出

7,369

8,226

       111.6

十六、糧油食品物質儲備量付出

6,503

9,074

       139.5

      調味品事宜

3,087

5,312

       172.1

        常見行政訴訟安全管理工作

17

109

       641.2

        參公開機運行

169

183

       108.3

        的油糧事情總支出

2,901

5,020

       173.0

      油糧保障

3,416

3,762

       110.1

        存量糧油食品補貼費

3,416

3,762

       110.1

18、傷害預治及應急監管監管費用

13,639

17,080

       125.2

     應急救援服務管理行政監察

2,137

2,021

        94.6

       行政事務啟用

287

330

       115.0

       安會監督檢查

1,850

1,282

        69.3

       自己事業使用

 

339

  

       相關應急方案標準化管理收入支出

 

70

  

     消防火災業務

11,473

15,014

       130.9

       行政性程序運行

8,858

11,603

       131.0

       基本上行政部門管理制度實際

1,852

2,427

       131.0

       達到應急處置緊急救援

763

984

       129.0

     地震來臨事宜

29

45

       155.2

       四川地震監測器

29

45

       155.2

19、預備期費

 

50,000

  

三十、借款付息收入支出

17,172

20,000

       116.5

      地區市政府一般的負債付息其他支出

17,172

20,000

       116.5

        地點縣政府一半企業債付息費用

15,288

20,000

       130.8

        好地方縣政府任何一般來說債權付息撥出

1,884

 

  

二11、其它性支出

32,465

46,603

       143.5

        本年留有

 

45,000

  

        相關撥出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

總支出自動求和

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

前年執行命令數

成本預算數

費用數為本年
程序執行數的%

國家土地證實用權土地出讓年收入

1,039,862

700,000

67.3

國有耕地耕地利益基金、期貨、現貨、微盤個人收入

 

 

 

農林牧用地設計費用個人收入

 

 

 

時時彩票公益事業金收入水平

4,119

 

 

市區基礎理論項目建設配套設施費個人收入

22,009

20,000

90.9

城市污水治理 費工資收入

30,711

33,300

108.4

別的以政府性理財產品盈利

-3,887

 

 

中央政府性母基金薪資收入累計數

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

改變性個人收入

350,113

285,811

81.6

    上司政府補貼盈利

9,590

3,044

31.7

    專項計劃負債轉貸效益

100,000

 

 

    起用上一年節余收錄

240,523

282,767

117.6

    調職周轉金

 

 

 

 

 

 

 

年收入總金額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

前年連接數

費用數

預算數為上年執行數的%

國有控股士地實用權出令薪資工資收入及代表重點借款薪資工資收入安裝的結余

1,340,693

930,554

69.4

國有農田農田收獲債券及相匹配的重點債款薪資收入分配的結余

 

 

 

農林土地資源設計規劃資金量確定的費用

 

2,400

 

買彩票慈善公益金及相當于專頂債權凈收入籌劃的性支出

2,111

5,748

272.3

市區基本建筑設施配建費及相應自查自糾借債薪資計劃的付出

19,581

50,000

255.3

大中小型干渠移民投資最后補貼政策基金、期貨、現貨、微盤總支出

 

3,609

 

水量治理費及相匹配專項督查公司債務納入計劃的總支出

31,258

33,300

106.5

債務糾紛付息經費支出

10,083

13,500

133.9

其他中央政府性股票基金教育支出

45

 

 

政府辦公室性貨幣基金付出自動求和

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉回性費用

39,156

 

 

    上解領導撥出

100

 

 

    專項整治政府債務還本撥出

 

 

 

    調為資源

30,000

 

 

    年末盈余

9,056

 

 

收入支出合計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

前年審理數

工程預算數

費用數為去年同期
實施數的%

一、的利潤薪資

13,390

15,500

115.8

    資金業務工業企業收益薪資

8,757

10,000

114.2

    出口貿易工業企業純收入純收入

 

 

 

    房屋進行施工單位毛利率收錄

180

 

 

    房房產公司客戶的利潤盈利

4,445

5,500

123.7

    農業牧漁制造業企業成本工資收入

8

 

 

    衛生監督體肓褔利單位盈利利潤

 

 

 

二、股利、股息使收入

2,712

2,500

92.2

    國有股份股份公司的股利、股息收錄

2,712

2,500

92.2

三、不動產證出讓收益

 

 

 

四、公司清算效益

 

 

 

五、別集體所有制資產管理營業估算收錄

 

 

 

國有制資本公司操作收入水平累計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉意性利潤

2,829

711

25.1

  借用上一年結轉收錄

2,829

711

25.1

 

 

 

 

純收入累計

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年同期連接數

預算表數

估算數為去年
執行工作數的%

一、生活有效保障了和學生就業費用

 

 

 

二、國有化充分管理決算支出費用

15,000

13,000

86.7

1.防止經驗遺留下來原因及創新成本費用結余

 

 

 

2.國家股單位資金金灌入

15,000

13,000

86.7

      國家經濟社會成分調準撥出

15,000

13,000

86.7

      公益活動性措施投入資金費用

 

 

 

3.公有中小企業政策文件性政府補貼

 

 

 

4.金融股權投資公有股權投資生意成本預算支出費用

 

 

 

5.相關國有土地資本公司企業經營費用結余

 

 

 

國有制投資基金企業經營支出費用預估合計

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

改變性開支

3,931

5,711

145.3

    調成財政資金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年開支

711

671

94.4

 

 

 

 

其他支出總結

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年同期完成數

成本預算數

估算數為去年同期強制執行數的%

小上海鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未分派到鎮

 

96,967

 

預估合計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到9696六萬元具體為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

大型項目

總收入

里面:

一般的借債

其中的:

專題外債

一、當地政府債權債務交易額前提

 

 

 

    2018年年終政府部門債權債務限制

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年底地方政府借款大額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年今年初以政府財產交易額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        中僅:市預執行新增加的債卷限制額度

91,000

91,000

 

二、2018年政府機構借債額度狀態

 

 

 

    月初地方政府債款查詢余額

850,091

490,091

360,000

    當初新批地方政府公司債務

230,000

130,000

100,000

    去年還債政府性借款

30,187

30,187

 

    半年度政府機關外債賬戶余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年相關部門債款支付寶余額情況報告

 

 

 

    月初政府部門政府債務額度

1,140,904

680,904

460,000

        其中的:市預批準新增加債券投資限制額度

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

工作

2018年概算數

2019年工程預算數

預決算數為去年同期預決算數的%

因公出國工作()

824.00

827.00

100.4

國家公務歡迎費

791.10

523.09

66.1

國家公務小二租車購置費及工作費

小計

6995.72

6205.10

88.7

至少:租賃費費

2892.00

2329.05

80.5

     啟用費

4103.72

3876.05

94.5

總金額

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


附件:
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