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2019年決算信息公開(上海市松江區醫療急救中心)
信息來源: 公布日期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區醫院救援核心

2019年末預算

 


目  錄

 

第1地方 傷害市松江區醫疔急診中心站概貌

一、最主要的管理職能

二、醫院設立

第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表

一、納入費用竣工決算總表

二、薪資預算表

三、支出費用預算表

四、財政資金審批個人收入付出預算總表

五、通常公眾預竣工決算財政部門補貼款結余竣工決算表

六、通常情況公用設施工程預算財政資金付款常見教育支出竣工決算表

七、一般來說公眾估算財政收支補貼款“三公”金費及企事業單位行駛金費收支結算的時候表

八、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤預結算的時候財政資金付款支出費用結算的時候表

九、資產投資資產負債癥狀表

第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明

第四個區域 動詞詮釋


第一部分    上海市松江區醫療急救中心概況

 

一、常見職責范圍

ꦺ    東莞市松江區整形器械保證應急學校是東莞市松江區安全安全衛生和規劃生孩子理事會會直屬企業單位公用安全安全衛生事業發展企業單位中的一種。注意承擔連帶責任全縣院前整形器械保證應急所需、部位內重特魔幻突發性公用事件處理車間緊急措施整形器械保證援救相應國家、社會發展公司根本會儀、魔幻大獎賽、根本性行為車間整形器械保證應急保證運作。

二、系統如何設置

1🥂、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。

2ไ、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;

3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表

2019財政年度盈利結余竣工決算總表

機關單位:萬多

薪資

經費支出

項目

預算數

的項目

預算數

一、基本上公共性成本預算財政局審批收益

6816.96

一、普遍共公服務撥出

 

二、相關部門性股票基金費用預算財政資金撥付收入水平

 

二、國際關系教育支出

 

三、上家補貼費盈利

 

三、國防軍事付出

 

四、人事薪資收入

 

四、公共服務健康費用支出

 

五、營運創收

 

五、幼教總支出

3.00

六、附屬醫院公司的繳納創收

 

六、物理學科技結余

 

七、某個盈利

 

七、學歷景區體育競技與山東新農商軟件科技有限公司總支出

 

 

 

八、世界維護和就業的支出費用

379.82

 

 

九、公共衛生身體健康總支出

6330.3

 

 

十、節約能源環保節能經費支出

 

 

 

十一月、村鎮建設街道辦費用

 

 

 

第十二、畜牧業水總支出

 

 

 

十四、道路輸送收支

 

 

 

十四、信心探礦信心等性支出

 

 

 

第十、業務服務項目業等收入支出

 

 

 

第十五、財富管理費用

 

 

 

十六、協助其余區縣花費

 

 

 

十九、物種多樣性資源共享大海氣象局等教育支出

 

 

 

第十九、住宅切實保障教育支出

103.84

 

 

四十、油糧原材料設備存量總支出

 

 

 

二國慶、自然災害防制及作為應急的經營收入支出

 

 

 

二12、其它的收入支出

 

年初年收入加總

6816.96

本年度收入支出合計數

6816.96

用人事基金投資改正開支差額

 

盈余左右

 

期初結轉和節余

311.81

年尾結轉和余額

311.81

總額

7128.77

總額

7128.77


2019每年年收入預算表

機構:萬元左右

項目

當年度年收入預估合計

民政付款收入來源

上家補貼創收

視野效益

管理薪資

附帶標準上交創收

某個使收入

功能分類
科目編碼

會計科目稱呼

總金額

6816.96 

6816.96 

 

 

 

 

 

205

 

 

培育收支

3 

3 

 

 

 

 

 

205

99

 

許多文化教育開支

3 

3 

 

 

 

 

 

205

99

99

  任何教學收支

3 

3 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會性擔保和就業創業付出

379.82 

379.82 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務創業機構離退居二線

379.82

379.82

 

 

 

 

 

208

05

02

  事業發展行業離離休

7.07

7.07

 

 

 

 

 

208

05

05

  危險機關視野行業常規養老生活保險金激費撥出

256.04

256.04

 

 

 

 

 

208

05

06

  部門視野機構行業年金交費花費

116.71

116.71

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生情況健康保健支出費用

6330.3

6330.3

 

 

 

 

 

210

04

 

公眾清潔衛生

6191.43

6191.43

 

 

 

 

 

210

04 

05 

  應急處置診治組織

6191.43 

6191.43 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理事業上工作單位醫療保障

138.87 

138.87 

 

 

 

 

 

210

11

02

  事業心組織醫療器械

138.87

138.87

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房保證費用支出

103.84 

103.84 

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革創新收入支出

103.84

103.84

 

 

 

 

 

221

02

01

  公房社保公積金

103.84

103.84

 

 

 

 

 

 


2019年末教育支出結算的時候表

工作單位:萬余元

品牌

當年度其他支出累計

核心費用支出

品牌結余

上交國家上級領導教育支出

營業收入支出

對付屬政府部門補貼教育支出

功能分類
科目編碼

課程和科目分類

加總

6816.96 

4873.04 

1943.92 

 

 

 

205

 

 

幼兒教育撥出

3 

 

3 

 

 

 

205

99

 

許多育兒教育教育支出

3 

 

3 

 

 

 

205

99

99

  一些教學撥出

3 

 

3 

 

 

 

208

 

 

發展保障機制和人才需求收入支出

379.82 

379.82 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門企業發展企業單位離養老

379.82

379.82

 

 

 

 

208

05

02

  事業政府部門離退休年齡

7.07

7.07

 

 

 

 

208

05

05

  機構事業性單位名稱基本上給養老金公司激費經費支出

256.04

256.04

 

 

 

 

208

05

06

  政府機關企業發展工作單位職位年金網上繳費總支出

116.71

116.71

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生的健康收入支出

6330.3

4389.38

1940.92

 

 

 

210

04

 

公開環境衛生

6191.43

4250.51

1940.92

 

 

 

210

04

05

  應急管理處置公司

6191.43

4250.51

1940.92

 

 

 

210

11

 

行政性事業上企事業單位編制醫藥

138.87

138.87

 

 

 

 

210

11

02

  事業性機關單位醫藥

138.87

138.87

 

 

 

 

221

 

 

住宅基本保障支出費用

103.84 

103.84 

 

 

 

 

221

02

 

自建房體制改革性支出

103.84 

103.84 

 

 

 

 

221

02 

01 

  居住房公積金

103.84 

103.84 

 

 

 

 

 


2019年度目標財政資金付款使收入其他支出預算總表

行業:余萬元

凈收入

支出費用

的項目

預算數

建設項目

累計數

應該服務性估算財政支出補貼款

現政府性貨幣基金概算國庫審批

一、通常情況下共同費用財政局審批

6816.96 

一、一般的公用服務項目總支出

 

 

 

二、政府機關性股票基金預決算財政支出補貼款

 

二、國際關系收支

 

 

 

 

 

三、國防軍事結余

 

 

 

 

 

四、公眾衛生總支出

 

 

 

 

 

五、幼教總支出

3.00

 3.00

 

 

 

六、物理學技術性花費

 

 

 

 

 

七、藝術國內旅游體育競技與影視傳媒結余

 

 

 

 

 

八、世界 有效保障了和就業前景結余

 379.82

379.82 

 

 

 

九、衛生學安全支出費用

6330.3 

 6330.3

 

 

 

十、節水環保型費用支出

 

 

 

 

 

國慶、村鎮建設街道辦事處收入支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水支出費用

 

 

 

 

 

第十三、道路公路運輸結余

 

 

 

 

 

十四、產品勘察信心等結余

 

 

 

 

 

十八、商業區服務培訓業等收支

 

 

 

 

 

第十五、財務經費支出

 

 

 

 

 

十二、幫扶別的區域性支出

 

 

 

 

 

二十、自然的土地資源海洋環境氣候等付出

 

 

 

 

 

十八、往房確保支出費用

 103.84

 103.84

 

 

 

二十二、糧油加工物質儲備量撥出

 

 

 

 

 

二十一國慶、災害性防止及應急處置處理總支出

 

 

 

 

 

二第十二、另一撥出

 

 

 

年初盈利總金額

6816.96 

本年度花費總計

 6816.96

6816.96 

 

年終不需要撥付結轉和節余

311.81 

半年度財政資金撥付結轉和節余

311.81 

311.81 

 

一、一樣 公共性決算國庫捐款

311.81 

 

 

 

 

二、政府機關性新基金估算財政資金補貼款

 

 

 

 

 

總結

7128.77 

總共

 7128.77

7128.77 

 

 


2019月度一樣 公共信息預算表財政性審批開支預算表

行業:萬塊

工作

合計數

首要總支出

產品總支出

性能分類管理

科目必項目編碼

課程標題

205

 

 

幼兒教育經費支出

3.00

 

3.00

205

99

 

另外的培訓收支

3.00

 

3.00

205

99

99

  別的育兒教育收支

3.00

 

3.00

208

 

 

社會生活切實保障和大學生就業總支出

379.82

379.82

 

208

05

 

政府部門事業有成部門離養老金

379.82

379.82

 

208

05

02

  行業行業離提前退休

7.07

7.07

 

208

05

05

  工商登記事業心計量單位常規養老院保險公司繳納費用花費

256.04

256.04

 

208

05

06

  政府部門事業企企業企企業專職年金繳納付出

116.71

116.71

 

210

 

 

干凈營養健康收入支出

6330.3

4389.38

1940.92

210

04

 

公開衛生防疫

6191.43

4250.51

1940.92

210

04

05

  應急處置救護公司

6191.43

4250.51

1940.92

210

11

 

人事部門事業上院校整形

138.87

138.87

 

210

11

02

  創業標準醫療管理

138.87

138.87

 

221

 

 

房產后勤保障支出費用

103.84

103.84

 

221

02

 

房屋體制改革教育支出

103.84

103.84

 

221

02 

01 

  往房北京公積金

103.84

103.84

 

累計

6816.96

4873.04

1943.92

 


2019年末普遍通用竣工決算財政預算撥付首要總支出竣工決算表

  企業:上萬元

的項目

總計

工人費用

共用資金投入

社會經濟分類管理

會計科目編寫代碼

課程和科目稱謂

301

 

公司有福利費用支出

4587.66

4587.66

 

301

01

  首要公資

281.58

281.58

 

301

02

  補助補助

159.56

159.56

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  膳食補助費費

156.85

156.85

 

301

07

  工作績效年終獎金

1319.15

1319.15

 

301

08

機關企事業單位編制名稱企事業單位編制名稱根本養老商業保險商業保險付費

256.04

256.04

 

301

09

職位年金付款

116.71

116.71

 

301

10

教職工基礎醫藥穩妥手機繳費

138.87

138.87

 

301

11

公務活動員醫遼經濟補貼繳付

 

 

 

301

12

另外的社會發展基本保障激費

44.94

44.94

 

301

13

公房社保公積金

103.84

103.84

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  各種待遇特權收支

2010.12

2010.12

 

302

 

商品價格和提供服務教育支出

247.73

 

247.73

302

01

  辦公場所費

10.11

 

10.11

302

02

  彩印費

0.32

 

0.32

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  辦理手續期

 

 

 

302

05

  電費

2.5

 

2.5

302

06

  用電

15.67

 

15.67

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業服務監管費

6.35

 

6.35

302

11

  旅差費

1.58

 

1.58

302

12

  因公出國旅游(境)預算

 

 

 

302

13

  保修(護)費

0.14

 

0.14

302

14

  經濟費

3.36

 

3.36

302

15

  年會費

0.3

 

0.3

302

16

  培訓課費

0.18

 

0.18

302

17

  國家公務接待處費

 

 

 

302

18

  專業管理費

10.52

 

10.52

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  通用型鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  請求工作費

 

 

 

302

28

  企業工會專項經費

29.78

 

29.78

302

29

  最新福利費

19.64

 

19.64

302

31

  公務活動車輛電腦運行運維費

132.39

 

132.39

302

39

  各種道路相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及浮動加盟費

 

 

 

302

99

  某個貨物和服務費用

14.89

 

14.89

303

 

對小編和家里的補貼政策

1.02

1.02

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  衣食住行經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫藥費經濟補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  記功金

0.73

0.73

 

303

10

個體畜牧業種植補貼金

 

 

 

303

99

  某個對個體和人家的補貼費

0.29

0.29

 

310

 

資本公司性支出費用

36.63

 

36.63

310

02

  辦公樓裝置采購

28.65

 

28.65

310

03

  通用型設施設備采購

3.06

 

3.06

310

07

  數據網上及軟文租賃費系統更新

3.8

 

3.8

310

13

  公務接待車輛租賃置辦

 

 

 

310

19

  某個鐵路交通產品采購

 

 

 

310

21

  古物和陳列方面品添置

 

 

 

310

22

  無形中凈資產折舊費

 

 

 

310

99

  相關金融資本性花費

1.12

 

1.12

加總

4873.04

4588.68

284.36

 


2019年度目標常見公共信息費用財務審批“三公”事業費及機關事業單位加載事業費開支竣工決算表

企業:多萬元

基本上通用工程預算財政性審批“三公”專項經費

行政機關啟動

費用竣工決算數

加總

因公回國

(境)費

國家公務買車租賃費及行駛費

國家公務接待客人費

小計

因公車輛使用

新購費

國家公務出行

正常運行費

估算數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

財政預算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

費用數

部門預算數

 

1082.5

1063.39

 

 

1082.5

1063.39

850

846

232.5

217.39

 

 

 


2019本年度國家性投資基金概預算財政資金付款付出預算表

公司:萬美元

樓盤

合計數

大體撥出

業務收支

技能的分類

課程商品編號

幾個會計科目稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度基金過負債的問題表

 

 

總額政府部門:來萬

 

使用量

商業價值

本年數

月底數

年末數

年底數

一、債務累計數

——

——

4448.36 

 5115.63

   (一)流通債務

——

——

481.81 

 449.28

   (二)穩固資金

——

——

 6415.78

 7883.29

          其中:1.房屋(平方米)

 2532.29

 2532.29

 923.95

 923.95

🍸                2.通用的生產設備(臺/套/輛)

 623

 864

 3518.77

 4390.15

🉐                     其中的:(1)維修(輛)

 51

 71

 3055.04

 3901.04

ꦚ                                 一般的公務活動用車的

 1

 1

 13.69

 13.69

🔯                                 交通執法值勤小二租車

 

 

 

 

🎃                                 特殊專注技術設備出行用車

 

 

 

 

✤                                 另外車輛

 50

 70

 3041.35

 3887.35

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 380

 454

 1883.91

 2473.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ꦏ               4.一些緊固凈資產

——

——

 89.15

 95.89

💮        減:連續固定資產折舊及減值預備

——

——

 2468.04

 3237.8

   (三)長久股份加盟

——

——

 

 

   (四)常期公司債注資

——

——

 

 

   (五)開建水利

——

——

 

 

   (六)無形之中房產

——

——

30.84 

 39.64

ꦚ        減:積攢攤銷

——

——

12.03 

 18.79

   (七)其余金融資產

——

——

 

 

二、負債率自動求和

——

——

 153.92

 106.46

三、凈債務累計

——

——

 4294.44

 5009.17

 

 

第三部分  上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明

 

一、光于廣州市松江區醫療保障救援中心站2019財政年度薪資付出預算基本現狀講解

傷害市松江區社區醫療應急重點2019♓年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

二、光于西安市市松江區醫療衛生救護中心局2019月度營收結算的時候具體情況證明

本年度收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。

三、光于昆明市松江區醫療管理急診中心點2019季度開支部門預算情況報告說

當年度🌄支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。

四、對蘇州市松江區醫療機構急診中心局2019第四季度財政局付款薪資收入付出基本現象說明怎么寫

杭州市松江區醫療服務緊急救援中心站2019﷽年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

五、有關廣州市松江區醫療管理救治中心局2019全年基本公用設施費用預算財務捐款經費支出部門預算狀況詳細說明

(一)基本公益性成本預算財政費用支出 捐款費用支出 部門預算總體目標的情況

杭州市松江區醫院救援中心站2019𒀰年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

(二)一樣 共公成本預算財政預算補貼款開支結算的時候組成部分狀況

重慶市松江區醫藥救援中心點2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。

(三)大部分公益性估算民政捐款支出費用結算的時候具有情況

濟南市松江區治療救護公司2019꧟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:

1🍃、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。

2🐼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。

3🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。

4♒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

5𒉰、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。

6🔯、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

7𝔉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

 

六、光于南京市松江區醫治救援重心2019第四季度普通公益性預結算的時候財政性審批大致結余結算的時候情況發生解釋

傷害市松江區醫療保健搶救核心2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:

1、🐻工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、🌳商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、꧅資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、相關蘇州市松江區醫療管理救援學校2019年終基本服務性預竣工決算財政預算付款“三公”資金結余竣工決算具體情況詳細說明

(一)“三公”經費花費國庫審批花費部門預算整體事情詳細說明。

昆明市松江區醫療衛生應急機構2019ꦗ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

 

2019🥂年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制♚”三公”費用的收支費用時間范圍。公務接待車輛使用新購及開機運行維修保養費收支極大減少的主要主要原因是非常嚴格調整”三公”資金的總支出費用區域。國家公務迎送費無總支出。

 

(二)“三公”事業費財政部門補貼款收入支出竣工決算詳細前提說明書。

2019🍃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:

公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。

♓因公車輛租賃作業運營維護開支217.39萬塊。主耍于應急救援車平常養護養護、夠買安全、氣油等。2019年,成都市市松江區社區醫療救護服務中心支出費用財政廳撥付的公務活動使用車保要量為71輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、有關于深圳市松江區醫藥救護學校2019年度目標政府性性股票基金估算財政局捐款付出竣工決算情形就說明

✤佛山市松江區醫遼緊急救援服務中心2019半年度無地方政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算不需要審批開支。

九、公有資產開決算財政資金補貼款的情況原因分析

杭州市松江區醫藥緊急救援機構2019半年度無公有資本管理生產經營成本預算財政局撥付總支出。

 

十、其他為重要細節的狀態就說明

(一)工商登記使用專項資金總支出事情

滬市松江區醫療衛生救護中心點2019年度目標硅酸關電腦運行預備費結余。

(二)政府辦公室采購計劃開支事情

重慶市松江區醫用搶救平臺2019🌜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)此車、房子特殊化占地情況報告

西安市松江區社區醫療搶救基地2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算效績控制環境

武漢市松江區醫治急診中心站2019🍌年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 

 

第四部分    名詞解釋

 

♎一、財政預算部門性廳預決算審批薪資:指企業單位本季度度從本級財政預算部門性廳預決算個部門達到的財政預算部門性廳預決算審批,涉及到一樣 公用預決算財政預算部門性廳預決算審批和人民政府性債券預決算財政預算部門性廳預決算審批。

二、教育事業性盈利:指教育事業性的單位開始專門的業務游戲工作以及手游輔助游戲工作擁有的盈利。

ꦅ三、管理薪資:指創業企業單位在技術業務量行為極其輔佐行為囿于做好非經濟獨立核算成本管理行為贏得的薪資。

ܫ四、另一年利潤:指企企業發展單位拿得的除“不需要審批年利潤”、“企業發展年利潤”、“營業年利潤”等除外的年利潤。

五、年末結轉和節余:意指去年度還未達成、結轉到當年度按關與標準繼讀使用的的資產。

🌄六、年終結轉和節余:指本季度度或很早以前季度項目預算讓、因可觀標準情況變化規律就沒有辦法按原行動計劃動用,需超時到而后季度按關干歸定堅持動用的錢。

七、通常結余:指公司的為有效保障培訓機構健康轉動、完整臺賬業務神器任務而會出現的各類結余。

ꦇ八、工程項目其他性開支:指公司為結束某些的人事部門事情任何或企業進展進展對象,在總體其他性開支之中造成的各種其他性開支。

🐷九、加盟收入費用:指事業發展機關單位在專業化營銷的生活及輔助工具營銷的生活之余抓好非自己結算加盟營銷的生活突發的收入費用。

♓十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ཧ11、政府部門運轉資金投入:指財政結余方和對比公務接待員法服務管理的企事業方用般公共信息預決算財政結余補貼款科學安排的常見結余中的平常公共資金投入結余。

 


 

 

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