重慶市松江區佘山鎮社區服務保障基地清潔服務保障基地
2018本年部位部門預算
目 錄
最部件 南京市松江區佘山鎮居委會干凈衛生服務于公司慨況
一、 大部分職責范圍
二、 監管部門部門預算院校搭建
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收益撥出結算的時候總表
二、納入竣工決算表
三、總支出竣工決算表
四、財政廳捐款收入水平其他支出結算的時候總表
五、普遍公開成本預算財政預算捐款支出費用部門預算表
六、應該服務性概預算不需要審批總體費用支出 結算的時候表
七、似的公用設施竣工決算財政資金捐款“三公”資金投入及機構正常運作資金投入費用竣工決算表
八、市政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政性付款其他支出竣工決算表
九、股本外債具體記錄表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四號方面 動詞釋意
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、一般工作職責
🌄廣州市松江區佘山鎮居委干凈干凈衛生情況情況提供服務管理項目平臺是廣州市松江區干凈干凈衛生情況情況身心健康協會會主任的面層治療設備干凈干凈衛生情況情況中介機構。主要的職責范圍也包括:負擔佘地質區滿足廣大我們老百姓基本的治療設備提供服務管理項目及公眾干凈干凈衛生情況情況提供服務管理項目。
二、部位預算方組成要素(僅有一方的部位,本要素方面為“公司軟件設置”)
從費用機構形成看,ꦐ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年末凈收入收支預算總表
計量單位:萬美元
納入 |
開支 |
||
內容 |
竣工決算數 |
好項目 |
結算的時候數 |
一、財政預算撥付薪水 |
3754.39 |
一、一般的公共性精準服務性支出 |
|
中間:政府性性基金、期貨、現貨、微盤費用民政捐款 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
二、上級領導補助金純收入 |
321.33 |
三、防御其他支出 |
|
三、事業上收入來源 |
4552.80 |
四、通用應急撥出 |
|
四、經營管理效益 |
|
五、教育教學費用 |
7.62 |
五、附設部門上交營收 |
|
六、學科技能撥出 |
|
六、別收入來源 |
511.02 |
七、歷史文化體肓與傳煤花費 |
|
|
|
八、生活服務和就業形勢教育支出 |
379.62 |
|
|
九、醫療器械環保與籌劃計劃生育工作支出費用 |
8355.40 |
|
|
十、節能減排生態環保費用 |
|
|
|
11、城鄉一體化小區撥出 |
|
|
|
第十二、農業水付出 |
|
|
|
十五、客運運輸物流性支出 |
|
|
|
十四、環境資源地質勘察內容等經費支出 |
|
|
|
15、商業地產功能業等撥出 |
|
|
|
第十五、風險管控教育支出 |
|
|
|
二十七、協助別東南部費用 |
|
|
|
十九、土地海洋資源景象等費用 |
|
|
|
十八、商品房安全保障其他支出 |
130.11 |
|
|
二是、糧油加工工程物資存儲花費 |
|
|
|
二11、另一個撥出 |
|
當年度薪資合計數 |
9139.54 |
年初費用支出 總金額 |
8872.75 |
用事業發展理財產品補上收入支出差額 |
|
盈余配資 |
214.16 |
月初結轉和節余 |
137.94 |
月底結轉和節余 |
190.57 |
共計 |
9277.48 |
總額 |
9277.48 |
2018季度工資預算表
部門:萬美元
活動 |
本年度收入水平總計 |
財政預算撥付盈利 |
上級部門補助款收錄 |
企業薪資 |
生意工資 |
附屬計量單位上交國家納入 |
的納入 |
||||
功能分類 |
考試科目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
幼小銜接費用 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
的幼小銜接支出費用 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
的學前教育花費 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟服務保障和就業前景付出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務教育事業院校離退休之 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業企業離辭職 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政公司行業公司常見社區社會養老保險金繳納費用教育支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機構衛生事業機構關鍵醫療保險公司保險公司網上繳費結余 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務衛生情況與工作方案發育教育支出 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
基成醫療保障衛生間機購 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮小區安全衛生醫療機構 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
某個基層工作醫療單位衛生學單位結余 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用健康 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公用清潔衛生服務于 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業性公司的診療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野廠家醫學 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保證經費支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改善經費支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018全年度費用部門預算表
廠家:萬美元
工作 |
當年度收入支出合計數 |
一般收入支出 |
該項目收入支出 |
上交國家上家教育支出 |
經驗其他支出 |
對附加單位名稱補貼申請書付出 |
||||
功能分類 |
課目稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接經費支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多教導教育支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
相關培訓經費支出 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展基本保障和就業問題撥出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成的單位離退職 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業的單位離退體 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關單位創業機關單位差不多頤養天年穩定付費付出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政方自己事業方總體頤養保障納費性支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療健康與工作方案生殖經費支出 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫院清潔衛生裝置 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市街道衛生間組織 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外的基層醫院醫療組織機構安全組織機構費用支出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性環保 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公開衛生管理保障 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業上的院校醫療衛生 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事企業單位治療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保護結余 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房轉型收入支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018年終財政花費捐款薪資收入花費預算總表
企事業單位:萬美元
工資 |
結余 |
||||
工作 |
部門預算數 |
頂目 |
加總 |
般公用設施項目預算不需要撥付 |
當地政府性新基金預算表民政捐款 |
一、一般來說公益性決算國庫補貼款 |
3754.39 |
一、般公用設施服務項目費用支出 |
|
|
|
二、政府部性母基金預決算財政局付款 |
|
二、外交活動撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公用設施健康安全開支 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接結余 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、科學研究系統開支 |
|
|
|
|
|
七、學歷體育乒乓球與文化傳媒開支 |
|
|
|
|
|
八、社會存在保險和人才需求性支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、醫療干凈衛生干凈衛生與預計生肓經費支出 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、節水干凈支出費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新型農村社區服務站其他支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水付出 |
|
|
|
|
|
第十三、交行搬家支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源堪探訊息等費用支出 |
|
|
|
|
|
15場、業務貼心服務企業等支出費用 |
|
|
|
|
|
16、網絡金融收入支出 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助另外的省份收支 |
|
|
|
|
|
18、國土局大海氣象條件等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十九、商品房的保障付出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
三十五、油糧工程設備收儲教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、同一經費支出 |
|
|
|
年初工資收入累計數 |
3754.39 |
上年性支出加總 |
3754.39 |
3754.39 |
|
月初財政資金付款結轉和余額 |
|
月底國庫審批結轉和盈余 |
|
|
|
基本公共性費用財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
政府性性理財產品預決算民政審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
3754.39 |
總額 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018年終普通公開結算的時候國庫付款付出結算的時候表
工作單位:70萬
投資項目 |
總計 |
大多性支出 |
創業項目收入支出 |
|||
的功能總類 課程編號規則 |
科目必名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育培訓花費 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
別的基礎教育開支 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
別文化教育教育支出 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
時代服務和自主創業花費 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業發展企企業離退休年齡 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
行業企事業編離養老 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門視野企事業單位編制大體醫療保險行業保險行業網上繳費收入支出 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業企事業單位考試常規給養老險服務納費性支出 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
醫療管理干凈與計劃方案生二胎付出 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
基層員工醫疔環保單位 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
省會城市片區環衛構造 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
一些基礎醫疔公共衛生培訓機構教育支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公共信息衛生監督 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
一般公開衛生防疫服務管理 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
行政機關衛生事業部門社區醫療 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
參公單位名稱醫學 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
房產有效保障了總支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
房間創新經費支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
130.11 |
130.11 |
|
累計 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018第四季度普遍公用預算表不需要補貼款根本開支竣工決算表
公司:余萬元
的項目 |
預估合計 |
師專項資金 |
共用金費 |
||
金錢的分類 學科商品編號 |
管理費用簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資發福利經費支出 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
幾乎工薪 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
津貼費補助費 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效薪資 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
工商登記行業方基本上給養老人壽保費 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金納費 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
工作人員基礎醫學穩妥付費 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
因公員治療補貼政策激費 |
|
|
|
301 |
12 |
某個社交保險交款 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
房產住房基金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多公司社會福利結余 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
淘寶產品和產品開支 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經營經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待工作接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱材質費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
公務接待租車開機運行維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的交通配套加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動收費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的餐品和服務于教育支出 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對我家庭生活的津貼 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
居住補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼金 |
|
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303 |
08 |
捐資獎學金 |
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303 |
09 |
獎勵金金 |
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303 |
10 |
個水產業生產加工補貼標準 |
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303 |
99 |
各種我和家居的補貼金費用支出 |
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310 |
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資產管理性收入支出 |
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310 |
02 |
辦公樓生產設備購買 |
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310 |
03 |
通用型裝置購進 |
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310 |
07 |
的信息wifi網絡及pc軟件購置費更新系統 |
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310 |
13 |
國家公務私家車折舊費 |
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310 |
19 |
同一交通網APP折舊費 |
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310 |
22 |
隱約股權購買 |
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310 |
99 |
其他的資本管理性花費 |
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自動求和 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
2018年末一半公眾財政部門預算財政部門撥付“三公”專項資金及部門操作專項資金總支出預算表
行業:70萬
大部分通用財務預算財務審批“三公”經費預算 |
行政單位作業 事業費預算數 |
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總金額 |
因公出境 (境)費 |
國家公務出行用車添置及啟用費 |
公務活動接持費 |
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小計 |
公務活動出行 購置費費 |
公務接待租車 電腦運行費 |
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項目預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018每年當地政府性母基金費用財政資金審批收支部門預算表
標準:W
工程項目 |
總金額 |
大致付出 |
工程項目支出費用 |
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用途等級分類 管理費用數字 |
課目名號 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中資本外債具體記錄表 |
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金額才組織:萬塊 |
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總數量 |
價值觀 |
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年末數 |
年尾數 |
年末數 |
年尾數 |
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一、資產投資累計數 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)移動房產 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)放置資源 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
🥀 基本公務接待專用車 |
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🔯 辦案巡邏車輛 |
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༒ 持種專業技藝買車 |
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♕ 別使用車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
🦋 4.許多特定資本 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
ꦕ 減:累記攤銷及減值安排 |
—— |
—— |
|
|
(三)持久投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建項目建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣基金 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
🦄 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的基金 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債累計 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈資源總金額 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、介紹濟南市松江區佘山鎮特別清潔衛生的服務部的2018年純收入開支結算的時候總體布局現狀講解
蘇州市松江區佘山鎮社群衛生監督服務管理中央2018🎶年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、管于深圳市松江區佘山鎮社群干凈服務重心2018本年度薪資部門預算條件描述
本年度𝔉收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、光于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年撥出預算癥狀說明
當年度💎支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、針對濟南市松江區佘山鎮街道辦事處清潔貼心服務主2018每年民政付款薪資結余總體布局具體說明書
佛山市松江區佘山鎮社區居委會公共衛生業務核心2018ಌ年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、并于成都市松江區佘山鎮社區服務的站環保服務的中心的2018一年度正常共同概算不需要付款教育支出預算條件表示
(一)正常公共信息財政性預算財政性付款收支竣工決算總的具體情況
杭州市松江區佘山鎮小區環保功能管理中心2018🥂年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)一半公益性預算表財政性捐款撥出竣工決算的結構事情
佛山市市松江區佘山鎮社區服務項目站衛生防疫服務項目中心的2018𓂃年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)普遍服務性估算財政廳審批撥出竣工決算具有事情
佛山市松江區佘山鎮社區居委會清潔服務質量心中2018♓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1⛄、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2ཧ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3💎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4🐭、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5✤、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6🌌、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7🐎、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8ཧ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9🌠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、觀于滬市松江區佘山鎮社區居委會環衛精準服務部的2018本年普遍公用費用預算財政部門審批首要花費結算的時候情形說
濟南市松江區佘山鎮街道社區衛生服務監督服務中2018𓂃年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1🍬、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
🐟七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用民政捐款結余預算總體目標狀況這說明。
深圳市松江區佘山鎮街道辦事處干凈衛生的服務站站2018🐲年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因෴上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”資金財政資金付款開支竣工決算基本狀態說明書怎么寫。
深圳市松江區佘山鎮區域食品衛生提供服務基地2018本年無“三公”資金不需要審批花費。
八、對於昆明市松江區佘山鎮街道辦清潔服務培訓機構2018本年度縣政府性股權基金工程預算國庫審批其他支出結算的時候具體情況介紹
ꦑ蘇州市松江區佘山鎮街道辦衛生防疫功能管理中心2018當年度無政府部門性私募基金成本預算財政性捐款花費。
九、國企資產投資營業概預算財政支出撥付條件證明
♍南京市松江區佘山鎮社區醫療情況衛生情況服務性服務所2018第四季度無國有土地金融資本經營者費用預算財政收支補貼款收支。
十、的極為重要方式方法的實際情況證明
(一)部門運轉資金投入花費環境
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)人民招標采購流程性支出環境
杭州市市松江區佘山鎮街道辦事處安全衛生保障核心2018ꦇ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)該車輛、經過特殊化占用率實際情況
1.該車輛
𓄧截止目前2018年12月31日,昆明市松江區佘山鎮社區網站衛生間服務質量中間無小轎車特別的占地原因。
2.農村房子
ꦜ房屋面積施用行政部門(企業):截止日2018年12月31日,杭州市松江區佘山鎮社群安全衛生的服務主應用的樓房中由機管事務局保持一致調度的屬傷害佘山金融資產銷售監管有限制的介紹房產權的樓房,面積計算為10530.80m2米。
(四)財政預算效績維護情形
🌃上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
♓一、財務部門支出付款效益:指的單位當每年度從本級財務部門支出部門具有的財務部門支出付款,例如般公用概財務預算財務部門支出付款和政府機構性基金投資概財務預算財務部門支出付款。
二、行業性盈利:指行業性企業抓好專業性銷售業務生活和其幫助生活提供的盈利。通常是:醫療衛生盈利等。
🅺三、銷售加盟工資年凈收入:指事業上部門在行業銷售業務游戲活動組織方案舉例說明輔助軟件游戲活動組織方案后搞好非獨力結算銷售加盟游戲活動組織方案達到的工資年凈收入。重點是:屋房出售等工資年凈收入等。
🌌四、其他的納入來源:指部門獲得的除“財政資金捐款納入來源”、“事業心納入來源”、“自主經營納入來源”等范圍內的納入來源。重要是:有價苗納入來源各類通用清潔醫考納入來源等。
五、月初結轉和余額:意指去年度尚末完畢、結轉到年初按相關聯標準依然選用的資本。
🌼六、月底結轉和節余:指本第四季度度或很早以前第四季度財政預算工作計劃、因客觀事實具體條件突發改變不可能按原工作計劃施行,需推遲到時候第四季度按光于中規定隨時運用的財政資金。
七、根本撥出:指的單位為保險組織正確運行的、完成作業平時辦公作業而發生的的那項撥出。
🥂八、該項目開支:指企業為做完獨特的政府部門工作中責任或事業未來發展未來發展個人目標,在一般開支認知能力遭受的每項開支。
⛎九、經驗管理撥出費用:指事業部門部門在靠譜活動及捕助活動認知能力組織開展非單獨的計算成本經驗管理活動有的撥出費用。
⭕十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦅ11、部門進行勞務費:指政府部門部門和操作公務活動員法操作的教育事業部門運用幾乎公共性概預算財政廳捐款確定的幾乎花費中的平日公供勞務費花費。