佛山市松江區永豐街辦社區服務項目中心的衛生監督服務項目中心的
2018季度部門部門預算
目 錄
首位局部 廣州市松江區永豐街道辦事處社區安全安全服務管理中心站簡介
一、核心職責權限
二、職能部門結算的時候行業分為
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入水平支出費用結算的時候總表
二、個人收入竣工決算表
三、費用預算表
四、財政局付款個人收入收入支出預算總表
五、尋常公用預部門預算不需要捐款費用部門預算表
六、般服務性概算不需要撥付常見花費部門預算表
七、正常共同財政資金預算財政資金捐款“三公”費用及工商登記運營費用費用預算表
八、區政府性股權基金估算財政結余付款結余預算表
九、財產外債時候表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
最后環節 動詞詮釋
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、首要工作職責
♍有保障原生區的關鍵醫院、比較常見的情況多見病的患者康復護理、復原期患者的康復診治診治與患者康復護理、公用設施食品衛生以防與養生功能模塊。
二、結構放置
⛄會按照這些責職,蘇州市松江區永豐街邊小區環衛安全服務中設含有醫療機構,其中包括:辦公室、醫務科、避免養身科、公司財務科、門診部、醫院病房及6個衛生間服務的站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018全年度部門部門預算表
2018年末創收開支竣工決算總表
企業單位:萬美金
年收入 |
花費 |
||
內容 |
部門預算數 |
的項目 |
竣工決算數 |
一、財政支出付款使收入 |
3265.85 |
一、大部分共同的服務性支出 |
|
當中:部門性債券成本預算民政付款 |
|
二、外交史費用 |
|
二、上級部門補助款創收 |
158.47 |
三、國防軍事其他支出 |
|
三、事業有成年收入 |
2570.23 |
四、公開穩定支出費用 |
|
四、生產經營營收 |
|
五、教肓付出 |
3.82 |
五、付屬公司繳納工資收入 |
|
六、科學合理的技術收支 |
|
六、一些利潤 |
625.35 |
七、文化教育體育競技與文化教育支出 |
|
|
|
八、社會發展保障措施和擇業開支 |
521.27 |
|
|
九、醫療服務清潔衛生與行動計劃生小孩花費 |
5700.48 |
|
|
十、低碳環保健康其他支出 |
|
|
|
11、村鎮社區服務中心撥出 |
|
|
|
12、農業水收入支出 |
|
|
|
十五、交通網貨運費用支出 |
|
|
|
十四、教育資源勘測個人信息等開支 |
|
|
|
十四、商業性的保障業等費用 |
|
|
|
第十六、財富管理開支 |
|
|
|
十六、捐助別地方經費支出 |
|
|
|
十九、土地資源海洋資源氣象預報等費用支出 |
|
|
|
第十九、租賃房保駕護航其他支出 |
122.08 |
|
|
三十五、糧油加工工程設備收儲其他支出 |
|
|
|
二國慶、另外的收支 |
|
年初使收入累計 |
6619.90 |
年初總支出總金額 |
6347.65 |
用教育事業股權基金擬補結余差額 |
|
盈余分配比例 |
272.25 |
月初結轉和盈余 |
|
月底結轉和節余 |
|
總金額 |
6619.90 |
共計 |
6619.90 |
2018年收錄結算的時候表
行業:來萬
建設項目 |
當年度工資收入累計數 |
財政廳審批納入 |
上級部門政府補貼使收入 |
事業發展創收 |
運營收入水平 |
附設的單位上交營收 |
許多收入水平 |
||||
功能分類 |
科目表稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
育兒教育費用支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
的幼教付出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某個學前教育教育支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的服務保障和擇業付出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業心計量單位離辭職 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業公司離退休年齡 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業上的機構常見社區社會養老保險費用繳納費用經費支出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門工作企業職業技能年金交款撥出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療公共衛生與計劃表生孩子性支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療器械衛生監督單位 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
省份區域衛生管理組織 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
別表層整形清潔衛生公司費用支出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性干凈 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體服務培訓性衛生監督服務培訓 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業有成政府部門醫療衛生★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心機關單位醫療衛生★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房基本保障其他支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房收入分配改革收入支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018全年度收支竣工決算表
公司的:上萬元
活動 |
當年度總支出預估合計 |
主要結余 |
品牌付出 |
上交國家上級領導開支 |
經營的其他支出 |
對付屬企事業單位補助金費用 |
||||
功能分類 |
會計科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學前教育費用 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一個育兒教育花費 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
相關幼小銜接撥出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交擔保和學生就業結余 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門人事機構離退休之 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業工作單位離退居二線 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門參公行業大多養老服務保費納費支出費用★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關機關單位工作機關單位事業年金納費開支★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥衛生情況與方案孕育撥出 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫學衛生情況醫療機構 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市地區小區公共衛生學校 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
任何底層醫療保障健康貸款機構費用 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性環衛 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公共信息衛生防疫精準服務 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企業院校醫遼★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展公司的醫療保障★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房得到保障結余 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房行政體制改革經費支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018一年度財政資金捐款收錄撥出部門預算總表
組織:百萬元
使收入 |
性支出 |
||||
項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
累計 |
通常公開決算財政部門補貼款 |
國家性債卷成本預算財政局補貼款 |
一、通常情況公開財政性預算財政性付款 |
3265.85 |
一、通常公共性工作費用 |
|
|
|
二、相關部門性私募基金成本預算不需要補貼款 |
|
二、外交史教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事費用支出 |
|
|
|
|
|
四、通用很安全結余 |
|
|
|
|
|
五、學前教育其他支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、物理學的技術其他支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司支出費用 |
|
|
|
|
|
八、生活質量保障和就業問題花費 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、社區醫療情況與工作計劃生肓撥出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、工業節能健康費用 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟區域總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、路網運輸管理結余 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘查數據信息等費用 |
|
|
|
|
|
第十、商業服務培訓服務培訓業等經費支出 |
|
|
|
|
|
16、金融服務經費支出 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助任何各地費用支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源浮游生物形象等結余 |
|
|
|
|
|
19、個人住房得到保障費用 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
20、調味品工程材料貯備費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、任何開支 |
|
|
|
本年度利潤總金額 |
3265.85 |
上年收支總金額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
年終不需要審批結轉和盈余 |
|
年初國庫撥付結轉和盈余 |
|
|
|
常見公用設施預算表財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
🐻 政府機構性投資基金成本預算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3265.85 |
累計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018年中一般來說公益性概算財政開支付款開支結算的時候表
機構:萬美金
樓盤 |
累計數 |
差不多經費支出 |
內容費用支出 |
|||
特點區分 課目編寫代碼 |
題目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育花費 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
其他的培訓其他支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
某個教導費用 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
的社會保險和學生就業撥出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
政府部門視野方離辭職 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展院校離退休工資 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關工作方最基本養老生活保險行業手機繳費費用支出 ★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
企教育企業名稱教育企業名稱職業技能年金付款結余★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫用干凈與準備生小孩結余 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基層工作醫藥環衛貸款機構 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
地方街道辦事處衛生管理平臺 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
某個基層工作衛生系統監督衛生監督培訓機構收入支出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公眾環境衛生 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
基本的公共性食品衛生服務培訓 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政性企業計量單位醫疔★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心標準診療★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
往房保險費用 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
公寓房行政體制改革結余 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
12.11 |
12.11 |
|
加總 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018半年度大部分服務性工程預算財政局補貼款基礎付出竣工決算表
公司:萬塊人民幣
樓盤 |
加總 |
成員預備費 |
公供接待費 |
||
經濟社會區分 幾個會計科目代碼 |
會計分類名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司好處其他支出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
基本的的薪資 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
補貼標準補貼標準 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核工資收入 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
危險機關事業上的企機關單位關鍵頤養商業險費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
新職業年金付費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
工人根本醫療機構商業險手機繳費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫療衛生補貼申請書付費 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會上的保障網上繳費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
往房社保公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他底薪副利收入支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
產品和貼心服務其他支出 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦公費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
刷費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
水電費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
用電 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
輕工費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經營經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
叉車房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務歡迎歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型的工費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
授權委托國際業務費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
工會組織資金投入 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
會員福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
公務活動使用車運動維修保養費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
另外流量費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的品牌和服務項目費用支出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對個和婚姻的津貼 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
現在的生活補貼 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫院費政府補貼 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身畜牧業研發貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
各種小編和小家庭的補助費教育支出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
資金性開支 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
會議室設施置辦 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專用工具設施設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
數據網路及手機軟件添置更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私家車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的鐵路交通道具購入 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中財產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
任何資源性費用 |
|
|
|
累計 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018一年度基本上公益性概算不需要補貼款“三公”金費及國家機關作業金費支出費用預算表
企業:萬
一樣公用設施決算財務捐款“三公”接待費 |
機關單位啟用 專項資金竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國留學 (境)費 |
因公車輛租賃租賃費及電腦運行費 |
公務服務服務費 |
|||||||||
小計 |
公務活動車輛 采購費 |
公務接待使用車 作業費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018年終政府部門性資金工程預算財政部門捐款支出費用結算的時候表
基層單位:萬塊
好項目 |
累計數 |
基本性花費 |
投資項目經費支出 |
|||
能力幾大類 項目商品編號 |
項目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年基金流動負債事情表 |
||||
|
|
資金的單位:余萬元 |
||
|
次數 |
實用價值 |
||
本年數 |
歲末數 |
年終數 |
月底數 |
|
一、資本自動求和 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)流失基金 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)固定不變資產投資 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
ꩲ 基本上公務接待小二租車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
☂ 行政執法執勤點用車的 |
|
|
|
|
ღ 特種作業專業科技科技私車 |
|
|
|
|
🍎 另一車輛租賃 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
💎 4.某些統一股權 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
༒ 減:加權平均折舊費及減值注意 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建公程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無型財產 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
ౠ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別股本 |
—— |
—— |
|
|
二、債務總計 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈財產自動求和 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對於北京市松江區永豐街邊平臺環衛保障管理中心2018一年度薪資收入收支部門預算綜合現狀闡述
成都市松江區永豐城市居委會環衛安全服務基地2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、有關蘇州市松江區永豐居委會街道衛生監督服務性中央2018本年度創收部門預算前提說
本年度⛎收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、關羽滬市松江區永豐的大街上街道辦安全服務于平臺2018財政年度結余竣工決算癥狀說明怎么寫
年初🍃支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、就深圳市松江區永豐城市社區貼心服務點點環境衛生貼心服務點點2018年財政資金審批工資支出費用總的時候說明書怎么寫
廣州市松江區永豐大街社區干凈干凈服務保障服務站2018年度財政撥款🌳收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、相對于武漢市松江區永豐大街街道社區醫療監督服務管理中心點2018月度大部分共公預算財政資金撥付結余預算情況下代表
(一)平常公共性費用財政部門捐款性支出竣工決算環境承載力原因
上海市松江區永豐的大街上小區清潔衛生服務質量重心2018ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)似的公眾費用預算財務付款收入支出部門預算空間結構狀況
廣州市松江區永豐居委居委會居委安全服務培訓中心點2018ဣ年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)般公共性預算表財政性捐款收支部門預算實際現狀
滬市松江區永豐社群居委會社群安全衛生服務保障心中2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1ꦬ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🌃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🌳、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6🍒、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7🍷、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8💫、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9💟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、有關蘇州市松江區永豐道路特別健康服務管理服務所2018年中普通公用預算表財政廳撥付大多付出預算事情說明書怎么寫
武漢市松江區永豐街道辦事處社區網站干凈衛生服務管理基地2018𝓡年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1🔥、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ཧ、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
🌳七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金不需要審批支出費用部門預算基本情況報告證明。
成都市松江區永豐街道辦事處社區網站公共衛生服務管理心中2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018😼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”勞務費國庫捐款開支部門預算實際癥狀描述。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國工作(境)費由區外辦、區臺辦責任制定,并一致的透明化化,本企業不另外按順序透明化化。
2、ꦐ上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、公務接侍接侍費性支出無
八、就滬市松江區永豐街區社區食品衛生食品衛生安全服務平臺2018年度目標鎮政府性新基金預竣工決算財政廳審批開支竣工決算原因介紹
南京市松江區永豐大街平臺衛生學服務項目機構2018一年度無縣政府性新基金決算財政部門撥付性支出。
九、國家投資基金運營項目預算國庫撥付前提描述
沈陽市松江區永豐銜道社區清潔清潔服務保障服務網站2018年度目標無國家資源生意決算財政廳付款費用。
十、別的注重事情的狀態說
(一)國家機關加載經費經費支出經費支出前提
天津市松江區永豐居委會的服務重心居委會健康的服務重心2018年有機物關啟動經費花費花費。
(二)中央政府采購項目合同性支出的情況
重慶市松江區永豐平臺平臺衛生監督服務性公司2018每年國家銷售數額(以借款合同簽了算起)♍為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018꧙年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)設備、快裝唯一性需要事情
1.小車
ღ截止日2018年12月31日,傷害市松江區永豐街區區域環保的服務部站動用的一樣 公務接待活動車輛中,由區機構行政監察治理局實行實體物品切實保障的一樣 公務接待活動車輛為1輛。
2.建筑
🐎載止2018年12月31日,上海市松江區永豐社群社群健康貼心服務中間實用的經過中由區政府部門工作工作監督局中國統一配制的北京市松江區永豐居委會辦事效率處土地產權的經過為7600平方和米。
(四)費用預算考核管理系統條件
📖上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
▨一、財務局審批創收:指計量單位本半年度度從本級財務局個部門獲得的財務局審批,分為普通公用設施財政資金概算概算財務局審批和政府部門性股權基金財政資金概算概算財務局審批。
ꦡ二、工作盈利:指工作企業單位積極開展專門業務員主題活動形式還有其輔助制作主題活動形式確認的盈利。首要是:醫遼盈利等。
ꦕ三、企業操作純薪資薪資:指工作機構在專業課程業務員話動以及輔助器話動后積極開展非自主統計企業操作話動拿到的純薪資薪資。重要是:招租純薪資薪資等。
ꦗ四、其它的薪資凈利潤:指機關單位達到的除“財政局審批薪資凈利潤”、“企業薪資凈利潤”、“開薪資凈利潤”等在內的薪資凈利潤。主要是是:學院常規體檢薪資凈利潤等。
五、今年初結轉和節余:是以上一年度并沒有順利完成、結轉到本年度按想關歸定再繼續施用的資產。
﷽六、年底結轉和盈余:指當本期或從前本年決算科學安排、因主客觀狀況產生變換無發按原工作規劃快速執行,需廷遲到之前本年按關于 法律法規再次應用的信貸資金。
⛄七、常規經費收入支出:指標準為保駕護航醫院普通轉動、來完成基本運行工作內容而時有發生的多種經費收入支出。
𝓡八、項目流程收支:指基層單位為達成不同的行政管理運行工作職責或事業上的壯大階段目標,在常規收支之余造成的相關收支。
▨九、營運的付出:指事業公司公司在專門的促銷運動及輔助工具的促銷運動模版積極開展非自由記帳營運的的促銷運動情況的付出。
🍨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌺五一、行政維護組織工作專項資金:指行政維護組織和按照因公員法維護的工作組織用常見通用概預算財政性補貼款安裝的基礎總性支出中的日常化共用專項資金總性支出。